PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Liquidazione fattura Rai Com Spa 1^ conv.

Il  Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1721 del 28/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 97. 600,00 (imponibile € 80.000,00 IVA € 17.600,00) a fronte della fattura elettronica n. 2241000865 del 27/12/2022, emessa da Raicom spa quale corrispettivo per la realizzazione di programmi Rai dedicati e l’inserimento di servizi editoriali all’interno di programmi di massimo ascolto, giusto impegno di spesa di cui al DDG n. 2597 del 11/10/2022.

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Dirigente Servizio 1

Lo Cascio Daniela

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo UCO Servizio 1 Comunicazione
Informazioni Utili
CUP: G69B22000400006
CIG: 94196619381